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2015年9月15日


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  • 索 引 号: snjzf-04_A/2017-0410002
  • 公开目录: 财政预算
  • 发文机关: 信息化办
  • 发文日期: 2017-04-10
  • 标  题: 林区民政局2017年部门预算公示
  • 发文字号:
  • 主 题 词 :

林区民政局2017年部门预算公示

第一部分单位概况

1、林区民政局单位主要职责是:

(1)拟订全区民政事业发展规划,拟定有关地方性规章(草案),并组织实施和监督检查。

(2)依法对社会团体登记、民办非业单位进行登记管理和监督。

(3)认真落实优抚安置政策,负责对国家机关工作人员、退役军人等人员伤残呈报和管理;负责承办革命烈士调查和褒扬工作;指导优抚事业单位管理工作;组织指导拥军优属工作,承办林区拥军优属拥政爱民工作领导小组的具体工作。

(4)落实救灾工作政策,负责组织、协调救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设;负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配救灾款物的监督使用,组织、指导救灾捐赠;承办林区减灾委员会具体工作。

(5)牵头拟订社会救助规划、政策和标准,健全城乡社会救助体系;负责城乡居民最低生活保障、五保供养、孤儿救助、医疗救助、临时救助、生活无着人员的救助工作。

(6)执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核工作;组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作,负责地名命名、更名、销名审核工作。

(7)执行城乡基层群众自治建设和社区建设政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

(8)拟订社会福利事业发展规划,执行社会福利政策和标准,实施社会福利机构和福利彩票发行管理的办法,执行促进慈善事业发展的政策,组织、指导社会捐助工作;指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(9)拟订殡葬管理政策,执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的政策,负责推进婚俗和殡葬改革,指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(10)会同有关部门按规定拟订民政社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(11)负责军队移交地方管理的离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置及服务管理工作,指导全区军休机构的建设和管理工作。

(12)承办上级交办的机构设置

2、机构设置:下设办公室、人教科、抚安置科、救灾救济科、政权区划地名管理科、社会福利和社会事务科、计划财务科、婚姻登记服务中心

3、人员构成:

(1)、林区民政局行政编制14名。其中局长1名、副局长2名,科室负责人7名。工勤人员编制1名(财政全额)。事业编制20名。

(2)、核定林区民政局事业编制20名(含社会福利院(副科级核定事业编制6名)。事业编制情况主要是:(1)、老龄委办公室核定事业编制2名。(2)、经常性社会捐助及救灾物资储备管理中心核定事业编制2名(3)、婚姻登记服务中心核定事业编制2名。(4)、殡葬管理所核定事业编制2名。(5)、城乡最低生活保障管理局核定事业编制4名。(6)、社会福利院(副科级),核定事业编制6名(7)、福利彩票管理站核定事业编制2名。

第二部分 民政局2017年部门预算公开报表

1、单位基本信息表(公开01表)

2、财政拨款收入预算明细表(公开02表)

3、财政拨款收入基本支出预算明细表(公开03表)

4、财政拨款收入项目支出预算明细表(公开04表)

5、政府采购预算明细表(公开05表)

6、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算明细表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨政府购买服务预算表(公开07表)

第三部分 民政局2017年部门预算情况说明

1、民政局2017年预算编制说明

民政局在编在岗24人(公务员11人、参公11人、工勤2人),离退休8人,合计32人

(1)、在职人员工资福利支出1424450元。其中基本工资442584元,津补贴713724元,第十三月工资36882元,住房公积金138756元,医疗保险92504元;

(2)、对个人和家庭补助支出504951元。其中离退休费467548元,退休人员医疗保险37403元,遗属抚恤补助25320元;

(3)、其他商品服务支出904440元。其中标准公用经费78000元,女职工卫生费2640元,公车改革补贴102000元,常规专项721800元(民政及慈善事业经费135000元,城乡低保专项工作经费586800元)。

1-3项合计2833841元。

二、福利院2017年预算编制说明

林区社会福利院在编在岗4人离退休1人,合计5人

(1)、在职人员工资福利支出261004元。其中基本工资73308元,津补贴、绩效工资122588元,工伤人员保险25928元,住房公积金23508元,医疗保险15672元;

(2)、 对个人和家庭补助支出37328元。其中离退休费34603元,退休人员医疗保险2725元;

(3)、其他商品服务支出12960元。其中标准公用经费12000元,女职工卫生费960元

1-2项合计311292元。

三、2017年预算控制数

民政局及福利院2017年预算拨款总数为:3145133元

第四部分 其他重要项说明

1、机关运行经费预算情况说明

林区民政局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费开支90.42万元。其中办公费:2.8万元,水电费2.68万元,邮电费2万元,交通补贴费用10.2万元,会议费4万元,差旅费6万元,公务接待费10万元,劳务费5万元,其他商品劳务支出7.74万元,政府采购20万元,社会救助购买服务20万元,同比上年减少7万元,同比减少8%。

2、一般公共财政拨款“三公经费”支出预算说明。2016年公务招待费预算21万元,2017年公务招待费预算10万元,同比减少了11万元,比上年度减少53%。2016年因公出国(境)经费预算6万元,2017年预算4万元,同比减少了2万元,比上年度减少34%。民政局现公务用车为0台,公务用车运行费0元,比上年度减少了100%。

3、政府采购支出说明。2017年度政府采购资产预算20万元,同比上年持平,主要为购置保障社会救助平台正常运转资产,主要是社会救助信息平台建设支出增加,财采购过程中严格按照政府采购法和政府采购程序采购。

5、预算绩效管理工作开展情况。一方面,强化项目绩效目标。每年对申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的,或支出测算不够细化的项目,一律不予安排。由预算单位在申请项目时提报详细绩效信息,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等,作为项目审核的依据。另一方面,推进项目支出标准体系建设。对可量化支出的项目,核定统一支出标准,推进预算编制的精细化,突出其基础支撑作用,财政部门批复下达预算时,通过规范格式同步下达绩效目标,明确部门单位是预算执行主体,负责实现项目绩效目标。

2016年12月1日